問題已解決
老師,之前做無票收,分錄為:借:應收賬款, 貸:主營業(yè)務收入-未開票收入, 應交稅款-銷項稅額。這個月開了專票,收了貨款,請教要如何做分錄?
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同學,你好
借:應收賬款負數(shù)?
?貸:主營業(yè)務收入-未開票收入 負數(shù)
應交稅款-銷項稅額? 負數(shù)
然后按照發(fā)票,重新做分錄
2022 12/11 12:54
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84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 12/11 12:57
紅沖時怎么寫搞要
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/11 12:58
同學,你好
摘要:紅沖無票收入
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84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 12/11 15:30
老師,紅沖的和補開的專票這個兩分錄可以做在一個分錄上嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/11 15:31
同學,你好
嗯嗯,可以的
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