問題已解決

老師,之前做無票收,分錄為:借:應收賬款, 貸:主營業(yè)務收入-未開票收入, 應交稅款-銷項稅額。這個月開了專票,收了貨款,請教要如何做分錄?

84785018| 提問時間:2022 12/11 12:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:應收賬款負數(shù)? ?貸:主營業(yè)務收入-未開票收入 負數(shù) 應交稅款-銷項稅額? 負數(shù) 然后按照發(fā)票,重新做分錄
2022 12/11 12:54
84785018
2022 12/11 12:57
紅沖時怎么寫搞要
小菲老師
2022 12/11 12:58
同學,你好 摘要:紅沖無票收入
84785018
2022 12/11 15:30
老師,紅沖的和補開的專票這個兩分錄可以做在一個分錄上嗎?
小菲老師
2022 12/11 15:31
同學,你好 嗯嗯,可以的
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