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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師, 申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候 要把應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)并入預(yù)付賬款嗎? 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付怎么合并呢
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學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2022 12/15 15:12
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 15:12
有的供應(yīng)商需要預(yù)付款,有的供應(yīng)商可以欠款.....而應(yīng)付賬款余額是所有供應(yīng)商總的余額,這就掩蓋了部分有預(yù)付款的供應(yīng)商,不能反映企業(yè)的實(shí)際債務(wù)問題
就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應(yīng)付賬款總的余額是900萬元;而你單位實(shí)際欠款是1000萬元。預(yù)付款100萬
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2022 12/15 15:14
其他應(yīng)收 其他應(yīng)付看明細(xì)余額,其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收借方+ 其他應(yīng)付款借方
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2022 12/15 15:14
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收貸方+ 其他應(yīng)付款貸方余額
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2022 12/15 15:14
也就是把欠款的應(yīng)該是正數(shù), 還是放到應(yīng)付賬款, 應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)的說明是沒來發(fā)票的, 放到預(yù)付賬款, 是這個(gè)意思嗎
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 15:18
是的沒錯(cuò), 是這樣的
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2022 12/15 15:34
老師, 直接導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表和合并科目后(應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)計(jì)入預(yù)付賬款)的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額是一致的嗎 ?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 15:39
對(duì)的沒錯(cuò), 是一樣的
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2022 12/15 15:46
不對(duì)呢老師, 我合并之后 報(bào)表比實(shí)際導(dǎo)出的報(bào)表多了應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)(也就是預(yù)付賬款這個(gè)金額呢)
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 16:06
同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
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2022 12/15 16:09
老師, 應(yīng)付賬款的余額是 負(fù)43364.76應(yīng)付賬款借方 是 166013.7 應(yīng)付賬款的貸方是 122648.94, 預(yù)付賬款%2b166013.7 應(yīng)付賬款填 122648.94 是這樣嗎 ?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 12/15 16:17
是的沒錯(cuò), 是這樣的
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