會計分錄13.結(jié)算本月份應(yīng)付職工工資24000元,其中,制造A產(chǎn)品工人工資14000元,制造B產(chǎn)品工人工資6000元,車間管理人員工資1600元,廠部管理人員工資2400元。14.以現(xiàn)金24000元發(fā)放職工工資。15.按照規(guī)定的固定資產(chǎn)折舊率,計提本月固定資產(chǎn)折舊3188元,其中,車間固定資產(chǎn)折舊1980元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊1208元。16.本月使用水電,生產(chǎn)車間用水200M3,單價5元/M3計1000元,行政管理部門用水60M3,共300元,車間用電12000度,單價0.55元/度,計6600元,行政管理用電1000度,計550元。17.結(jié)算車間管理費用14630元,分配給A、B兩種產(chǎn)品,按ab兩種品生產(chǎn)工人的工資比進行分配。18.A、B兩種產(chǎn)品屬本月一次投入,本月全部完工,月末兩種產(chǎn)品完工入庫,A產(chǎn)品1000臺,B產(chǎn)品800臺。19.企業(yè)廠長助理王偉出差借用資金1,500元,經(jīng)財務(wù)主管簽字認可,財務(wù)部門支付現(xiàn)金給王偉。20.10天后,王偉到財務(wù)部門報賬,實際發(fā)生2100元,財務(wù)部門支付現(xiàn)金給王偉600元。21.根據(jù)與華興公司簽訂的合同,預(yù)收華興公司訂貨款10000元。
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13.結(jié)算本月份應(yīng)付職工工資24000元,其中,制造A產(chǎn)品工人工資14000元,制造B產(chǎn)品工人工資6000元,車間管理人員工資1600元,廠部管理人員工資2400元。
借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬?
14.以現(xiàn)金24000元發(fā)放職工工資。
借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:庫存現(xiàn)金
15.按照規(guī)定的固定資產(chǎn)折舊率,計提本月固定資產(chǎn)折舊3188元,其中,車間固定資產(chǎn)折舊1980元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊1208元。
借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊
16.本月使用水電,生產(chǎn)車間用水200M3,單價5元/M3計1000元,行政管理部門用水60M3,共300元,車間用電12000度,單價0.55元/度,計6600元,行政管理用電1000度,計550元。
借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款
17.結(jié)算車間管理費用14630元,分配給A、B兩種產(chǎn)品,按ab兩種品生產(chǎn)工人的工資比進行分配。
借:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品,貸:制造費用?
18.A、B兩種產(chǎn)品屬本月一次投入,本月全部完工,月末兩種產(chǎn)品完工入庫,A產(chǎn)品1000臺,B產(chǎn)品800臺。
借:庫存商品—A產(chǎn)品,庫存商品—B產(chǎn)品,貸:生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—B產(chǎn)品
19.企業(yè)廠長助理王偉出差借用資金1,500元,經(jīng)財務(wù)主管簽字認可,財務(wù)部門支付現(xiàn)金給王偉。
借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金
20.10天后,王偉到財務(wù)部門報賬,實際發(fā)生2100元,財務(wù)部門支付現(xiàn)金給王偉600元。
借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,其他應(yīng)收款
21.根據(jù)與華興公司簽訂的合同,預(yù)收華興公司訂貨款10000元。
借;銀行存款,貸:預(yù)收賬款?
2022 12/21 15:25
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- 1.計算本月計算本月應(yīng)付職工薪酬十萬元其中計算本月應(yīng)付職工薪酬十萬元其中制造a產(chǎn)品工人工資計算本月應(yīng)付職工薪酬10萬元,其中制造a產(chǎn)品工人工資4萬元,制造b產(chǎn)品工人工資2萬元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資25000元2.按照規(guī)定的折舊率計提本月的固定資產(chǎn)折舊其中生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)按照規(guī)定的折舊率計提本月的固定資產(chǎn)折舊其中生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊為一萬兩千元企業(yè)管理部門用固定資按照規(guī)定的折舊率計提本月的固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊為12000元,企業(yè)管理部門用固定資產(chǎn)折舊為8000元3.以銀行存款6000元支付本月水電費,其中生產(chǎn)車間負擔(dān)2000元,行政管理部門負擔(dān)4000元4.以銀行存款以銀行存款預(yù)付下半年的財產(chǎn)保險費1200元根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出會計分錄 376
- (1)本月倉庫共發(fā)出甲材料44000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用16000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用12800元,車間管理部門耗用4200元,行政管理部門耗用6000元,銷售部門領(lǐng)用5000元。(2)計提本月職工工資55000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資23000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元,車間管理人員工資2900元,行政管理人員工資4100元,銷售部門人員工資10000元。(3)計提本月固定資產(chǎn)折舊8670元,其中,車間使用固定資產(chǎn)折舊6015元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2655元。(4)以銀行存款支付本月水電 116
- 某工業(yè)企業(yè)有一生產(chǎn)車間——甲車間,生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,本月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: ?(1)本期領(lǐng)用材料43500元,其中,甲車間A產(chǎn)品領(lǐng)用16000元,B產(chǎn)品領(lǐng)用24000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用3500元。 ??(2)應(yīng)付工資22800元,其中甲車間生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資9120元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資4560元,車間管理人員工資3420元,行政管理部門人員工資5700元。 ?(3)本月計提固定資產(chǎn)折舊費8000元,其中甲生產(chǎn)車間折舊費6000元,行政管理部門折舊費2000元。 450
- 本月車間領(lǐng)用M材料1000千克用于生產(chǎn)B產(chǎn)品;材料單價100元,生產(chǎn)車間一般耗用M材料5000元,行政管理部門耗用 3000元 265
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