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你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分?jǐn)?,分?jǐn)偢@M時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當(dāng)月沒到,我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢@M需要計提,計提我們應(yīng)該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊

84785020| 提問時間:2022 12/25 22:31
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,正在解答中請稍等。
2022 12/25 22:40
薇老師
2022 12/25 23:51
你好,測算每月計提各項福利費的占比,按綜合率分?jǐn)傆嬏?,季末發(fā)票到再做一次性調(diào)整。
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