當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們9月份交的物業(yè)費(fèi),三年期,20000,怎么做賬? 12月收到專票,怎么做賬?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
同學(xué)你好
計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
然后
每月攤銷
2022 12/29 11:39
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 12/29 11:52
9月份做賬 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20000,貸銀行存款20000 再每月攤銷
12月份收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)抵稅,該怎么做?調(diào)賬嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 12/29 11:57
同學(xué)你好
借費(fèi)用科目
貸累計(jì)攤銷
收到發(fā)票之后才入賬攤銷
沒有發(fā)票先計(jì)入往來
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)