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請問老師我們買了設備,已經安裝好了,但是發(fā)票沒到齊,我怎么入賬折舊呢

84785008| 提問時間:2023 01/01 16:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023 01/01 16:16
易 老師
2023 01/01 16:17
不好意思,另一學員的回復給您了
易 老師
2023 01/01 16:18
同學您好,可以根據付款流水或合同入賬折舊的,發(fā)票到了再調入賬價值,重新確定折舊額即可
易 老師
2023 01/01 16:18
同學您好,借:固定資產, 貸:銀行存款,次月借:制造費用,貸:累計折舊
84785008
2023 01/01 16:20
總共是240萬的價款,現在到了200萬,我就直接按啊240萬入固定資產賬嗎,根據240萬計算折舊嗎
易 老師
2023 01/01 16:26
是的沒錯, 是這樣的
84785008
2023 01/01 16:27
那剩余的40萬發(fā)票到了我怎么做賬呢
易 老師
2023 01/01 16:31
到了就放憑證后面,有差異的,沖回240重做正確的
84785008
2023 01/01 16:36
好的明白了,謝謝
易 老師
2023 01/01 17:09
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