問題已解決
我們是監(jiān)理公司是被靠掛方,請老師結(jié)合三張圖片把分錄寫出來(分內(nèi)外帳分錄)
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速問速答同學(xué) 你好 正在為你解答 請稍候
2023 01/02 20:27
軟軟老師
2023 01/02 20:30
內(nèi)賬會計分錄
收到款項時
借:銀行存款 111502.07
貸:其他應(yīng)付款 11502.07
支付款項樹
借:其他應(yīng)付 11502.07
貸:銀行存款 89202.66
其他業(yè)務(wù)收入-**管理費 22300.67
軟軟老師
2023 01/02 20:33
外賬
收到結(jié)算款時(新會計準(zhǔn)備)
借:銀行存款
貸:合同結(jié)算-價款結(jié)轉(zhuǎn)
支付款項
借:合同履約成本-(人工 材料 機械費)
貸:應(yīng)付職工薪酬 /勞務(wù)費/材料/機械使用費等
軟軟老師
2023 01/02 20:36
希望對你有幫助,祝您生活愉快 記得給老師一個五星好評哦
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