問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2023.1月報(bào)銷發(fā)票能放到2022.12里面做賬么

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/04 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以的,發(fā)票不能提前做,他之前沒(méi)有開過(guò)來(lái)的發(fā)票,你可以暫估,然后發(fā)票到了之后,你再紅沖三姑再做發(fā)票的。
2023 01/04 10:21
84785012
2023 01/04 10:23
就是也可以放入2022.12月,只是暫估處理唄
郭老師
2023 01/04 10:24
對(duì)的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 01/04 10:24
因?yàn)樗辉路蓍_出來(lái)的發(fā)票,你在12月份的時(shí)做的話,稅務(wù)局查賬的話,要求你們寫說(shuō)明的發(fā)票,不可以提前,你12月份做賬的時(shí)候,這個(gè)一月份的業(yè)務(wù)發(fā)票還沒(méi)有開出來(lái)呢。
84785012
2023 01/04 10:24
如果付款跟報(bào)銷發(fā)票全是在1月份,那做賬是不是只能做到23.1月里?
郭老師
2023 01/04 10:25
你看一下它屬于哪一年的費(fèi)用,這個(gè)不用非得跟據(jù)發(fā)票開照的時(shí)間來(lái)做。
84785012
2023 01/04 10:25
如果付款在12月,但是發(fā)票是23.1月開具,能入賬12月份么發(fā)票?
郭老師
2023 01/04 10:26
好在12月份可以做暫估費(fèi)用的,然后一月份再做發(fā)票的紅沖暫估。
84785012
2023 01/04 10:32
做外賬的公司怎么做賬
84785012
2023 01/04 10:32
給到他們不是都是2022.12或之前么?
郭老師
2023 01/04 10:33
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。12月份做這個(gè)。
郭老師
2023 01/04 10:33
一月份借其他應(yīng)付款待以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸其他預(yù)付款。
84785012
2023 01/04 10:40
這樣是不是太麻煩了
84785012
2023 01/04 10:41
如果這樣,發(fā)票入賬12月,也不影響企業(yè)所得稅吧?
郭老師
2023 01/04 10:46
這種雖然麻煩,但是它正規(guī)。
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