問題已解決

老師,你好,想請教下,去年的匯算清繳(2021年)企業(yè)所得稅,在2022年進(jìn)行,但是20220年忘記計(jì)提了,還沒扣款,那我現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提的話,是直接借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi),還是需要把它計(jì)入以前年度損益?

84784947| 提問時(shí)間:2023 01/04 10:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好是需要把它計(jì)入以前年度損益
2023 01/04 10:42
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