問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),以前9月份工資計(jì)提多了,已經(jīng)結(jié)賬了,后面怎么做賬呢?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/06 15:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄差額的,原科目負(fù)數(shù)表示的
2023 01/06 15:33
84785000
2023 01/06 15:35
老師好,可以能具體一點(diǎn)嗎?
84785000
2023 01/06 15:38
以前是借的管理費(fèi)用,后面月份沒(méi)有管理費(fèi)用產(chǎn)生
易 老師
2023 01/06 15:45
多提了多少就紅字沖回多少就可以了的
84785000
2023 01/06 16:10
好的,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票多開(kāi)了金額,該怎么處理呢?
易 老師
2023 01/06 16:35
同學(xué)您好,以實(shí)際支付我金額入賬就可以了多的發(fā)票不用管如電話費(fèi)1000元票,只報(bào)800就做800電話費(fèi)的
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