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員工聚餐老板先掏錢怎么做分錄謝謝
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同學(xué)您好,一、借:管理費用——福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2023 01/06 16:39
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2023 01/06 16:49
老師您好,我再問您一個事兒,月末開工資,下個月初交個稅,我讓員工轉(zhuǎn)進(jìn)自己的個稅,然后代扣代繳,這個怎么做分錄,謝謝謝謝謝謝
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 16:52
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2023 01/06 16:56
那這個應(yīng)交稅費這個不用提現(xiàn)嗎
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 16:59
你好,不要 的,這種情況 不要的
一般簽三方委托付款協(xié)議
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2023 01/06 17:00
我們有三方協(xié)議,那這個情況我就不用把應(yīng)交稅費這個體現(xiàn)出來就行,是吧,謝謝
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 17:01
學(xué)員您好,是的,對的
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2023 01/06 17:03
謝謝老師
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/06 17:12
不客氣,有空給五星好評:,
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