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年末應交稅費科目怎么結轉?
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速問速答你好,是一般納稅人單位,銷項稅額和進項稅額的結轉嗎??
2023 01/07 16:34
84784999
2023 01/07 16:36
是的,老師
鄒老師
2023 01/07 16:36
你好,如果是銷項稅額大于 進項稅額,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
84784999
2023 01/07 16:44
應交稅費未交增值稅和應交稅費轉出未交增值稅的余額怎么處理呢?
鄒老師
2023 01/07 16:45
你好,如果是銷項稅額大于 進項稅額,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
兩個分錄之后,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)已經沒有余額了,今后繳納了就這樣做分錄
借:應交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
繳納了之后,應交稅費—未交增值稅也沒有余額了?
84784999
2023 01/07 16:52
我每月計提增值稅的分錄是這樣:借:應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅金——未交增值稅
借:應交稅金——未交增值稅
貸:銀行存款
那么應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅余額怎么處理呢?
鄒老師
2023 01/07 16:52
你好,在你的分錄之前還需要做一筆這個分錄啊?
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
84784999
2023 01/07 16:55
這筆分錄也是每個月都需要做的嗎?
鄒老師
2023 01/07 16:56
你好,銷項大于進項的時候,就需要這樣結轉
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