問題已解決
老師,我們公司2021年開具的不征稅發(fā)票,賬上做的建筑服務(wù)預(yù)收款,這種情況我們現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答現(xiàn)在完工了嗎?完工了的話,你可以紅沖發(fā)票,然后再給他開帶稅率的。
2023 01/08 11:51
84785012
2023 01/08 12:09
完工了,不知道有沒有辦結(jié)算
84785012
2023 01/08 12:10
問題是當(dāng)時(shí)開了480萬不征稅發(fā)票,現(xiàn)在還有240萬沒有開給甲方了,這個(gè)怎么沖啊
郭老師
2023 01/08 12:39
開負(fù)數(shù)480的就可以的
你開了貸稅率的發(fā)票多少
84785012
2023 01/08 12:42
問題是當(dāng)時(shí)開480萬按2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的增值稅
84785012
2023 01/08 12:45
合同是3000萬,已經(jīng)開了2520萬(含480萬不征稅發(fā)票,480萬稅款按2個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的增值稅,現(xiàn)在還剩520萬沒有開了
郭老師
2023 01/08 12:52
開負(fù)數(shù)480
然后開籃子480
籃子520
異地工程的
預(yù)繳的稅款可以回來抵扣的
84785012
2023 01/08 13:16
是開不征稅負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
郭老師
2023 01/08 13:18
?對的,是的,是這么做的
84785012
2023 01/08 13:25
然后再開正數(shù)紅字發(fā)票480萬
84785012
2023 01/08 13:27
老師,那當(dāng)時(shí)開不征稅發(fā)票預(yù)繳的稅款,下月在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)稅款怎么填?。?/div>
84785012
2023 01/08 13:28
是開480萬正數(shù)籃子發(fā)票
郭老師
2023 01/08 13:30
銀行以當(dāng)時(shí)480萬的藍(lán)色發(fā)票,當(dāng)時(shí)怎么申報(bào)的?不征稅的發(fā)票當(dāng)時(shí)怎么申報(bào)的?開了不征稅的應(yīng)該是不申報(bào)的。
郭老師
2023 01/08 13:30
之前藍(lán)色發(fā)票怎么申報(bào)的,他負(fù)數(shù)發(fā)票怎么申報(bào)?
84785012
2023 01/08 13:36
當(dāng)時(shí)不征稅發(fā)票,他填在未開票收入里面,按按2個(gè)點(diǎn)的增值稅倒推的銷售收入,稅款交了
郭老師
2023 01/08 13:39
那就現(xiàn)在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 01/08 13:39
然后在開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84785012
2023 01/08 13:44
那當(dāng)時(shí)按不征稅發(fā)票金額預(yù)繳的2個(gè)點(diǎn)的增值稅怎樣填呢?
郭老師
2023 01/08 13:47
你當(dāng)時(shí)沒有填寫嗎?你現(xiàn)在填寫的話應(yīng)該是異常,你保存不了的,在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,然后主表28欄。
閱讀 502
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 一般納稅人建筑工程開具建筑服務(wù)預(yù)收款不征稅發(fā)票,怎么處理 998
- 建筑服務(wù)預(yù)收款不征稅發(fā)票開具后,后期要怎么處理,要預(yù)交稅款嗎? 988
- 老師,您好!我是建筑公司,1、一般納稅人跨設(shè)區(qū)市提供建筑服務(wù),如取得的是預(yù)收款,可以在收款當(dāng)天開具不征稅發(fā)票,后期實(shí)際開具工程發(fā)票時(shí),之前已開具的不征稅發(fā)票怎么處理?后期實(shí)際開具的工程發(fā)票與沒有開具不征稅發(fā)票的工程的開票是否一樣? 2、收到預(yù)收款,當(dāng)天開具不征稅發(fā)票,什么期限內(nèi)預(yù)繳增值稅? 19
- 建筑行業(yè)開具不征稅預(yù)收款,賬務(wù)怎么處理,還需要預(yù)繳增值稅嗎 1225
- 建筑服務(wù)預(yù)收款開具零稅率發(fā)票可否 36566
最新回答
查看更多- 老師,當(dāng)月發(fā)生的增值稅當(dāng)月繳納還是下月繳納呢?如果六月發(fā)生增值稅七月繳納,那是已交稅金還是未交增值稅呢? 昨天
- 如果無票收入時(shí)已經(jīng)申報(bào)過稅了,以后季度紅沖無票收入然后開票的當(dāng)季度,還需要再次申報(bào)稅嗎 昨天
- 審計(jì)底稿歸檔期間不涉及新程序新結(jié)論,另外,審計(jì)報(bào)告日后有新變動(dòng)需要追加程序得出新結(jié)論的可以變動(dòng),這是不是矛盾? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前