問題已解決
老師,公司符合加計遞減政策,也享受了這個政策,我該怎么做憑證,用做幾個憑證。因為現(xiàn)在財務(wù)章和申報表不符。但我的申報表都是對的,現(xiàn)在是財務(wù)帳比申報表多。
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你好 借 應(yīng)交稅費 貸 其他收益
2023 01/08 12:22
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2023 01/08 12:35
做完這一步,下一步呢老是
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答疑蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/08 12:36
你好,再不需要下一步了。
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2023 01/08 12:39
這個其他收益,是給我們優(yōu)惠的那部分么?
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答疑蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/08 12:40
你好,是的,是這樣的。
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2023 01/08 12:40
那我們交稅的那部分怎么做
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答疑蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/08 12:42
你好,借方就是抵減了需要交的稅。
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