問題已解決
其他應付款-社保年末的時候有貸方負數(shù)余額,應該是計提和發(fā)放的時候數(shù)據(jù)有錯誤造成的,我想把這個科目調平成零,請問應該調到哪個科目?
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速問速答同學你好,要先檢查原因
2023 01/08 22:17
84785036
2023 01/08 22:18
計提社保的時多計提了其他應付款社保,現(xiàn)在要怎么調?
立峰老師
2023 01/08 22:23
個人的多計提,就是員工的工資多扣了
借: 其他應付款 貸:應付職工薪酬
立峰老師
2023 01/08 22:23
隨后發(fā)給員工就可以
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