問題已解決
請(qǐng)問一月報(bào)12月份的賬需交增值稅,那么轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:末交增值稅 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅/教育稅附加/地方教育稅附加 印花稅實(shí)際扣款是2023年1月份,那么印花稅也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅嗎?
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速問速答您好,沒錯(cuò)的就是這么做賬的
2023 01/09 07:41
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