問題已解決

老師,工資次月發(fā)放,公司社保既有當(dāng)月扣費(fèi)情況,也有次月扣費(fèi)情況,這種情況下,可以不區(qū)分其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款嗎?統(tǒng)一把個人部分的社保公積金放到其他應(yīng)付款這個科目?

84785027| 提問時間:2023 01/09 13:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不用整那么復(fù)雜,選定一個科目就行
2023 01/09 13:49
84785027
2023 01/09 13:50
老師,計提工資,借:管理費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 1000,同時,借:應(yīng)付職工薪酬--工資 200 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保)(個人)50 應(yīng)付職工薪酬--公積金(個人)150 等下個月發(fā)工資時候:借:應(yīng)付職工薪酬--工資800 貸:萬應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 20 銀行存款780,這樣做分錄可以嗎?
家權(quán)老師
2023 01/09 13:56
應(yīng)付職工薪酬--公積金(個人)改為其他應(yīng)付款--公積金(個人)
84785027
2023 01/09 13:59
我知道書本上面教的是,發(fā)工資的時候結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)際情況,社保是在當(dāng)月就扣掉了,如果我在次月發(fā)工資再結(jié)轉(zhuǎn),那么我應(yīng)該用其他應(yīng)收款,然后每個月結(jié)賬 其他應(yīng)收款這個科目都有余額,老師,那我可以在計提之后,就緊接著結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這樣的haul,其他應(yīng)收款當(dāng)月結(jié)賬時候沒有余額,這樣規(guī)范嗎?可以嗎?
家權(quán)老師
2023 01/09 14:02
沒有什么規(guī)范不規(guī)范,把賬作平就是了
84785027
2023 01/09 14:05
好的 感謝老師
家權(quán)老師
2023 01/09 14:07
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
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