问题已解决
老師,請問現(xiàn)在營業(yè)賬簿要不要交印花稅的?



營業(yè)賬本就是資本公積和實收資本的,你有收到就需要交沒有的不用
2023 01/10 20:45

84784974 

2023 01/10 20:57
那如果是營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅報表中填哪欄?請截圖發(fā)我,或者全名告訴我

郭老師 

2023 01/10 21:02
你好,在利潤總額里面體現(xiàn)的這個利潤總額,就是你利潤表里面的利潤總額,利潤總額里面已經(jīng)加了這個營業(yè)外收入
FAILED

84784974 

2023 01/10 21:48
老師,之前有個月,稅務局系統(tǒng)有問題,正確的小規(guī)模季度數(shù)據(jù)無法申報,只能填一個錯誤的數(shù)據(jù),現(xiàn)在用倒擠的方法,還是無法通過,那怎么辦》

郭老師 

2023 01/10 21:52
哪個稅款的
怎么申報的

84784974 

2023 01/10 21:53
老師,請回答

郭老師 

2023 01/10 21:53
你好回復了看一下的。

84784974 

2023 01/10 21:54
是小規(guī)模增值稅申報表,之前有個月度正確數(shù)據(jù)填不上去

84784974 

2023 01/10 21:55
或者能否跳過,點強制提交的?

郭老師 

2023 01/10 21:58
之前的你就不要調(diào)整了,你這個季度按照正確的來申報,之前有不對的,稅務局以后找你的時候,你再重新調(diào)整。要么你就去修改之前的季度申報表
去稅務局

84784974 

2023 01/10 22:00
那就不改吧,把財報按錯誤的數(shù)據(jù)填就好了,因為就差1萬多銷售收入,你覺得呢?

郭老師 

2023 01/10 22:04
可以的
稅務局找起來在調(diào)整

84784974 

2023 01/10 22:05
應該不會找的吧,財報就按錯誤數(shù)據(jù)填,

郭老師 

2023 01/10 22:11
你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,他會找你的。

84784974 

2023 01/10 22:12
那企業(yè)所得稅申報金額和增值稅報表一致就可以了

郭老師 

2023 01/10 22:21
你好是的
一致的可以

84784974 

2023 01/11 12:22
那請問如果小規(guī)模增值稅申報表和金稅盤數(shù)據(jù)不一致,能否強行申報的?還是直接把金稅盤導出來的數(shù)據(jù)變動下,改金稅盤導出來的數(shù)據(jù)?

郭老師 

2023 01/11 12:27
不一致的,你那個是正確的嗎?

84784974 

2023 01/11 12:28
不正確,不過當時國稅局系統(tǒng)不認可金稅盤的正確數(shù)據(jù),只能填系統(tǒng)認可的數(shù)據(jù),所以就改了增值稅申報表

郭老師 

2023 01/11 12:31
按稅控盤的數(shù)據(jù)來強制填寫
