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一筆發(fā)票,7月忘了做進項稅轉(zhuǎn)出,8月份轉(zhuǎn)出還是要改7月份的增值稅申報表?

84785040| 提問時間:2023 01/11 13:44
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)《增值稅納稅申報程序性規(guī)定》,納稅企業(yè)必須在每月25日前將本月增值稅申報表報送稅務機關,如7月忘記做進項稅轉(zhuǎn)出,那么8月份是要改7月份的增值稅申報表的。 這是因為增值稅報表中記錄的稅費數(shù)據(jù)因每月納稅數(shù)據(jù)發(fā)生變化,而在申報時根據(jù)稅務機關規(guī)定,需要企業(yè)按照當月最新的納稅數(shù)據(jù)重新填報增值稅報表,故7月份忘記做進項稅轉(zhuǎn)出時,8月份必須要改7月份的增值稅申報表。 此外,納稅企業(yè)應在稅款申報時,按照稅務機關的規(guī)定及時填報增值稅報表,以及遵守每月25日前報送稅務機關的時間,以保證報稅的準確性和及時性,從而更好的保障企業(yè)的增值稅報表正確填報。 拓展知識: 增值稅申報表是按照當月最新的稅費數(shù)據(jù)進行填報的,如果納稅企業(yè)在本月未繳納應繳稅款,則需要在其稅款申報表中慎重填寫,以免耽誤稅款申報。另外,增值稅申報表中還包括各項稅費(業(yè)務稅費、增值稅、營改增等)的總額,企業(yè)要記錄這些總額,以便申報特定稅費時,能夠準確無誤。
2023 01/11 13:52
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