問(wèn)題已解決

老師我12月收到農(nóng)產(chǎn)品,12月就銷售了,發(fā)票要一月份才來(lái),那我12月可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 15:13
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,不可以的, 下月才可抵
2023 01/11 15:14
84784999
2023 01/11 15:30
那我12月怎么的入庫(kù)金額怎么算呢,比如說(shuō)我買了一萬(wàn)的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅有900,我又沒(méi)收到發(fā)票又做不了進(jìn)項(xiàng)稅額
易 老師
2023 01/11 15:41
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
84784999
2023 01/11 15:45
我產(chǎn)品12月暫估入庫(kù)金額是一萬(wàn),當(dāng)月就賣了,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是一萬(wàn),次月我紅沖了,入庫(kù)金額又變成了9100萬(wàn),成本也變成了9100
易 老師
2023 01/11 16:06
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84784999
2023 01/11 16:07
那次月我的差額900怎么做呢?
易 老師
2023 01/11 16:16
同學(xué)您好,紅沖一萬(wàn)再做9100就好
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