問(wèn)題已解決

我12月份作廢了一張之前1%的專票,填增稅表時(shí),稅額和稅控盤的出來(lái)的稅額不一樣 都正確

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/11 16:32
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良老師1
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是的,如果您的專票是在12月份作廢的,那么您在填寫增值稅表時(shí),應(yīng)該按照作廢后的稅額來(lái)計(jì)算,而不是按照原來(lái)的稅額來(lái)計(jì)算。
2023 01/11 16:44
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