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老師您好,我上月期末留底有未交增值稅有20萬,銷項10萬。我本月報稅要怎么做賬呢
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上月期末留底時,未交增值稅有20萬,而銷項10萬的情況,本月報稅的話,納稅主體應按照本月實際應納稅額來報稅,當時留底的未交稅款并不計入本月發(fā)生額,因此,本月報稅繳款額應減去上月未納稅款10萬,以及本月應納稅額減去上月留底的20萬,才是本月實際應繳稅款的數額。
此外,增值稅的計算方式也有很多變動,比如納稅減按照簡易辦法征收等,根據具體情況對照實際稅負,及時調整計稅方式,并詳細了解有關規(guī)定,以免造成稅款繳納不足或者過多,給企業(yè)經營帶來損失。
2023 01/11 18:27
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