問題已解決
老師我上個月應交稅費有借方余額,我這個月需要用上月的留底稅怎么做分錄呢?謝謝
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/008/02/69/78_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
答:在把上月的留底稅用于本月的分錄時,實際上是要把上月的留底稅減入分錄的,可以通過科目“被限制抵扣稅費”進行分錄,且貸方需要把本月應納稅費支付的金額填入貸方金額,而借方的金額可以分別填入上月留底稅的借方金額和本月應納稅費的借方金額之和。拓展知識:如果本月稅款發(fā)票未交,則分錄可以使用科目“應交稅費”,此時貸方金額需要填入本月已付稅費的金額,借方金額可以填入本月應交稅費的金額和上月留底稅的金額之和。
2023 01/12 21:29
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)