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去年收入少做,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補交,交了增值稅,請問用以前年度調(diào)整,分錄怎么做?提現(xiàn)收入,增值稅?

84785036| 提問時間:2023 01/12 22:12
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
如果要用去年收入年度調(diào)整去分錄補交的增值稅,分錄應(yīng)該為: 1. 銷售收入:提現(xiàn)收入; 2. 應(yīng)交稅費:增值稅; 3. 應(yīng)付/收賬款:補交增值稅; 4. 現(xiàn)金:減少,補交增值稅。 同時,如果需要把去年收入年度調(diào)整與補交增值稅關(guān)聯(lián)起來,應(yīng)該將補交增值稅記入本年收入里,并將去年收入年度調(diào)整記入本年利潤里。 拓展知識:補交增值稅就是因為上一期漏繳增值稅,到了本期補繳。補交增值稅可以按照本期實際累計銷售額,或者本期實際應(yīng)納稅額發(fā)生額的核算方法來計算補繳的增值稅額。
2023 01/12 22:20
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