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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上年度暫估了30萬的庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是票一直沒回來,我現(xiàn)在要把這部分利潤(rùn)沖回,怎么做賬呢
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同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
2023 01/14 11:24
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2023 01/14 11:24
但是我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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2023 01/14 11:25
相當(dāng)于并沒有庫(kù)存
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/14 11:50
貨到票未到才做暫估的
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