問(wèn)題已解決

乙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月發(fā)生的經(jīng) 營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 (1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,取得不含增值稅價(jià)款100萬(wàn)元,同時(shí)收取包裝物租金1.13萬(wàn)元。 (2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,取得含增值稅銷(xiāo)售額33.9萬(wàn)元。 (3)將研發(fā)的一批新產(chǎn)品用于對(duì)外投資,該批新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本30萬(wàn)元,成本利 潤(rùn)率為10%,無(wú)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。 (4)購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明金額50萬(wàn)元、稅額6.5萬(wàn)元。 (5)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付買(mǎi)價(jià)20萬(wàn)元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票。該批農(nóng)產(chǎn)品 的80%被本月生產(chǎn)領(lǐng)用,20%作為本企業(yè)職工福利。 已知:以上銷(xiāo)售的產(chǎn)品均為非應(yīng)稅消費(fèi)品,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%,相關(guān)票據(jù)均于 當(dāng)月通過(guò)勾選認(rèn)證。 要求:請(qǐng)按順序完成下列計(jì)算任務(wù)。 (1)計(jì)算銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算銷(xiāo)售乙產(chǎn)品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算外購(gòu)原材料準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 (5)計(jì)算外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 (6)計(jì)算該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/15 06:25
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李老師2
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(1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額:100萬(wàn)元*13%=13萬(wàn)元。 (2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額:33.9萬(wàn)元*13%=4.407萬(wàn)元。 (3)自用新產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售額:30萬(wàn)元*10%=3萬(wàn)元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額:3萬(wàn)元*13%=390元。 (4)外購(gòu)原材料準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:50萬(wàn)元*13%=6.5萬(wàn)元。 (5)外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:20萬(wàn)元*10%=2萬(wàn)元*13%=260元。 (6)該企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅稅額:13萬(wàn)元+4.407萬(wàn)元+390元-6.5萬(wàn)元-260元=7.537萬(wàn)元。 拓展知識(shí):增值稅是指企業(yè)在銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)、處置資產(chǎn)等取得所得時(shí),對(duì)其營(yíng)業(yè)收入的稅收。也就是說(shuō),企業(yè)在取得收入時(shí),要依照國(guó)家規(guī)定根據(jù)銷(xiāo)售額交納增值稅,使企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入里扣除,從而達(dá)到營(yíng)收減免稅,使企業(yè)可以更多地利用資金,投資與開(kāi)發(fā)更多地新產(chǎn)品,提高企業(yè)的生產(chǎn)能力。
2023 01/15 06:30
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