問題已解決
企業(yè)的出租房屋收入按預(yù)收款繳增值稅,按開票時間確認收入,按房屋使用日期繳房產(chǎn)稅。這樣可以的嗎?那帳上的收入就會跟房產(chǎn)稅的收入不一致,有問題嗎?
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速問速答你好,這種有風(fēng)險,因為你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致。稅務(wù)局會找你們的
房產(chǎn)稅的,這個沒有關(guān)系。
2023 01/15 13:29
84784974
2023 01/15 15:04
按收款預(yù)繳增值稅,按開票日期確認收入有風(fēng)險?那要怎么樣才沒風(fēng)險呢?
郭老師
2023 01/15 15:06
收到錢,確認收入,申報增值稅。
84784974
2023 01/15 15:10
房租收入不是可以分攤收入的嗎?比如22年12月收了23年1-6月的款,23年分攤收入會有風(fēng)險嗎?
郭老師
2023 01/15 15:15
哦,對的,是的,有風(fēng)險,稅務(wù)局會問起來,如果你不想一次做收入,你就按月來做,只不過是有風(fēng)險,只是給你一個建議。
84784974
2023 01/15 15:18
如果預(yù)收款的時候直接繳稅確認收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 對吧?
那開發(fā)票的時候怎么做分錄?
郭老師
2023 01/15 15:21
你好可以的
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84784974
2023 01/15 15:32
這樣的話,比如我22年12月收到23年的租金,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交增值稅 開票后一正一負做分錄,那直到還沒開票之前我都不能從明細帳中查到公司還欠誰發(fā)票沒開。
郭老師
2023 01/15 15:33
自己單獨記錄就可以的
84784974
2023 01/15 15:55
收款繳稅時:
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交增值
租期使用完開票時:
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
這是房屋租賃最常規(guī)的分錄嗎?還有沒有其他方法,或者可以滿足我想從明細帳中查到欠款或欠發(fā)票的情況?
郭老師
2023 01/15 16:17
是的
安稅務(wù)局的做這個
借銀行存款
貸預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費
安月份攤
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入
可以做這個
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