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您好,我在電子稅務局代開了一張發(fā)票,開錯了,想紅沖,應該怎么紅沖,退稅,應該怎么做
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速問速答在電子稅務局代開的發(fā)票開錯后,紅沖需要經(jīng)過以下步驟:
1、首先,購方應當申請發(fā)票紅沖,并將紅沖原因列明在申請書中。
2、發(fā)票開具方應當檢查紅沖原因,查驗相關材料,對紅沖請求及其合法性進行審核并做出決定。
3、如審核確認紅沖請求符合要求,發(fā)票開具方應當通過稅務機關系統(tǒng)對發(fā)票進行紅沖。
4、購方應當通過紅沖后的發(fā)票,到當?shù)囟悇諜C關進行申報,并在報稅系統(tǒng)提交紅沖發(fā)票申請。
5、稅務機關核實有關材料后,應當由稅務部門出具紅沖發(fā)票審核表,憑此可以將紅沖稅款從原來的發(fā)票中扣除,以完成紅沖及退稅程序。
拓展知識:發(fā)票紅沖的原因有:發(fā)錯發(fā)票,票面信息錯誤,發(fā)票金額核算錯誤,簽章錯誤等。發(fā)票紅沖的過程也需要遵循一定的流程,必須提供相應的證明材料,以便稅務局審核確認,最終才能完成紅沖及退稅程序。
2023 01/15 21:54
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