問題已解決
我公司主營(yíng)中央廚房配餐運(yùn)送,一般納稅人,收到的其他公司或者個(gè)體戶開具的蔬菜,肉類的普通發(fā)票可以按照不含稅金額的11%抵扣嗎?
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你好,按照不含稅的金額乘以9%,對(duì)方是自產(chǎn)自銷的才可以啊,如果是外購(gòu)銷售的不行。
2023 01/16 15:48
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2023 01/16 15:52
這個(gè)意思是我買豬肉想抵扣只能找豬肉廠,買蔬菜要么找農(nóng)民要么找蔬菜養(yǎng)殖戶。
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2023 01/16 15:53
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的,你想要抵扣的情況下是這么做的,而且你銷售出去是不免稅的情況下才行,如果你銷售出去是免稅的,你根本就抵扣不了,不允許抵扣。
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2023 01/16 16:12
食材做好了分盒裝好再配送出去,應(yīng)該是屬于餐飲服務(wù)吧
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2023 01/16 16:13
你加工了嗎?不是加工的,這個(gè)不屬于餐飲。
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2023 01/16 16:22
就跟快餐差不多,但是是大型的,每天訂單近萬份,廠區(qū)有專門的炒菜設(shè)備,外購(gòu)食材切洗,廚師翻炒,做熟后有流水線分盒包裝,再統(tǒng)一配送出去。
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2023 01/16 16:22
無塵車間管理
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2023 01/16 16:24
你好,你給對(duì)方怎么開的發(fā)票?餐飲服務(wù)嗎?有餐飲許可證書嗎?如果有的話就是餐飲服務(wù)。
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2023 01/16 16:36
有,餐飲服務(wù)就是6%的稅率,那找自產(chǎn)自銷抵扣的稅率是多少,也是6%嗎,還能享受生活生產(chǎn)型加計(jì)15%的政策嗎?
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2023 01/16 16:39
找免稅的發(fā)票,對(duì)方自產(chǎn)自銷的可以抵扣9%,
加計(jì)扣除10%今年
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2023 01/17 13:32
生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人,按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項(xiàng)服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項(xiàng)服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))執(zhí)行。
我銷售稅率是6%,獲得對(duì)方的自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票可以抵扣9—10%嗎?
另外我說的加計(jì)抵扣是上面那個(gè)政策。
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2023 01/17 13:32
只要允許抵扣的進(jìn)項(xiàng),不管是什么業(yè)務(wù)的,都可以加計(jì)扣除。
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