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增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò),當(dāng)月怎么處理

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/17 14:14
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當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況,發(fā)票需要重新開(kāi)具。由于發(fā)生的財(cái)務(wù)款項(xiàng)已經(jīng)支付,因此也需要補(bǔ)開(kāi)由原來(lái)開(kāi)具的發(fā)票,并對(duì)發(fā)票內(nèi)容和金額重新核對(duì),簽字確認(rèn)。此外,還需要將補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的內(nèi)容以書(shū)面形式報(bào)稅,并在繳款憑證上注明“補(bǔ)開(kāi)”字樣。拓展知識(shí):開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要遵守《增值稅發(fā)票管理辦法》、《增值稅納稅信息采集、傳輸、接收系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)定》,以及對(duì)各類(lèi)發(fā)票的專(zhuān)用開(kāi)票規(guī)則。發(fā)票信息必須真實(shí)完整,使用前需核實(shí)發(fā)票信息的準(zhǔn)確性,以免影響稅款申報(bào)。
2023 01/17 14:28
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