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12月份增值稅申報表應(yīng)交增值稅看哪個金額

84784971| 提問時間:2023 01/17 15:09
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
12月份增值稅申報表應(yīng)交增值稅金額包括本期應(yīng)交稅款和上期留抵未交稅款2部分。本期應(yīng)交稅款是根據(jù)納稅人計算出的本期征收額所對應(yīng)的增值稅稅率、減慨率計算得出的,上期留抵未交稅款即上一個會計期間納稅人尚未繳納而留抵稅率的增值稅款額度。 增值稅申報表交納的金額是根據(jù)納稅人實際繳納的應(yīng)稅款計算出來的,需要注意的是,增值稅的有效稅率是不固定的,而要根據(jù)情況隨著變化。 拓展知識:增值稅又稱價值增加稅,是國家對企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中所增值財產(chǎn)而收取的稅種,由買受方支付給賣方,買受方則是一般納稅人,賣方則是一般納稅人或小規(guī)模納稅人。在實際收繳增值稅時,增值稅分為兩大部分,一個是應(yīng)稅收入,另一個是減免收入。兩大部分收入組成了本期增值稅收入,這就是納稅人繳納的本期增值稅金額。
2023 01/17 15:16
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