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老師,在金稅4期中開的全電發(fā)票跨月了,要紅沖,是不是在報上月11月的增值稅還是先要抵扣進(jìn)項稅,然后本月12月再開一張紅沖的發(fā)票呢

84785020| 提问时间:2023 01/18 17:09
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計師
當(dāng)金稅4期的發(fā)票跨月紅沖時,應(yīng)先在報上月11月的增值稅,然后在本月12月再開一張紅沖的發(fā)票,以此來完成跨月發(fā)票紅沖的操作。
2023 01/18 17:21
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