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老師,待抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候填在哪里啊

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/19 09:11
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金牌答疑老師
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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在填寫企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照月份依次進(jìn)行累計(jì),把本月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額累加到上月末的累計(jì)數(shù)上,然后在本月末的數(shù)據(jù)上減去本月全部完成的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對應(yīng)金額,實(shí)際待抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額則為本月末累計(jì)稅額減去已抵扣稅額后的金額。本月應(yīng)納稅額(待抵扣稅額)計(jì)算完成后,在財(cái)務(wù)報(bào)表上的表述方式為:本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額-本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣=本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額待抵扣,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額待抵扣的填寫應(yīng)當(dāng)在增值稅有關(guān)欄目中。 拓展知識(shí):在填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,不僅要注意增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,還要注意增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)按月份進(jìn)行累計(jì),把本月發(fā)生的未完稅銷項(xiàng)稅額累加到上月末的累計(jì)數(shù),實(shí)際應(yīng)納稅額在本月末累計(jì)稅額減去本月已稅稅額后的金額。在財(cái)務(wù)報(bào)表上的表述方式為:本月應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額-本月已交增值稅銷項(xiàng)稅額=本月應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅銷項(xiàng)稅額待繳的填寫應(yīng)當(dāng)在增值稅有關(guān)欄目中。
2023 01/19 09:15
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