問(wèn)題已解決

您好,當(dāng)月申報(bào)出口貨物,未開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月需要交增值稅嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 14:10
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,申報(bào)出口貨物,如在當(dāng)月已完成進(jìn)口貨物實(shí)際出口,但未開(kāi)立進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,依據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第三十四條第(一)項(xiàng)規(guī)定,當(dāng)月應(yīng)當(dāng)申報(bào)繳納增值稅。 拓展知識(shí): 增值稅申報(bào)的稅款,除符合當(dāng)月申報(bào)條件的稅款外,仍可適用以下政策: 1、可按月份延后繳納,但自2019年10月1日起,個(gè)體工商戶及小規(guī)模納稅人延后繳納的增值稅稅款,不得超過(guò)前3個(gè)發(fā)票月份的3倍; 2、可按稅款金額提前申報(bào)繳納; 3、可延期繳納,符合條件的納稅人可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期繳納增值稅; 4、可通過(guò)分期繳納,進(jìn)行分期繳納的,每期不得少于最低額度。
2023 01/19 14:19
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