問題已解決

請問老師 去年免征的小規(guī)模稅費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)多了 今年那么調(diào)整呢

84784981| 提問時間:2023 01/19 21:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法々々々々規(guī)定》,去年免征的小規(guī)模稅費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)多了,今年需要調(diào)整。 首先,發(fā)生免稅的收入,要按照稅收法定原則,做好企業(yè)所得稅的報稅。收入發(fā)生時,要繳納稅款;收入計入利潤表時,要減掉相應(yīng)的稅款。免征的收入,應(yīng)按照稅收法規(guī)規(guī)定,按照收入表實際發(fā)生額,算出應(yīng)稅收入金額,計入企業(yè)所得稅報告稅款。 其次,去年免征的小規(guī)模稅費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入轉(zhuǎn)多了,今年需要調(diào)整時,企業(yè)需要完善相關(guān)的財務(wù)管理,要做好財務(wù)報表的核算和核對,包括去年期末的相關(guān)數(shù)據(jù),今年的會計憑證,對收入和稅金的計算要把握準確,完整配合,保證企業(yè)所得稅報告中的收入和稅金計算正確。 拓展知識:企業(yè)所得稅是按照國家稅收政策和法律規(guī)定,由企業(yè)支付的一種稅務(wù)。它是指企業(yè)收入扣除合法稅前扣除項目,繳納給國家當應(yīng)納稅所得額之和,所支付的稅費稱為企業(yè)所得稅。
2023 01/19 21:54
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取