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實(shí)務(wù)
問題已解決
把前年的一張費(fèi)用專票沖紅,我該怎么賬務(wù)處理,是用以前年度損益調(diào)整嗎?借管理費(fèi)用紅字 借以前年度損益調(diào)整,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
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是別人給你開具的紅票嗎,費(fèi)用沖紅的原因是什么。
2017 08/07 20:04
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2017 08/07 20:13
是的老師,別人給我們開具轉(zhuǎn)票,是廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),還是對(duì)方的要求的,但是具體是什么原因我也不清楚,今天剛發(fā)生的事情,下午已經(jīng)沖紅了
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方老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 08/07 20:31
原來廣告費(fèi)的對(duì)方科目是什么,專票如抵扣還要考慮進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
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2017 08/07 20:44
對(duì)方科目是銀行存款
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方老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 08/07 20:47
那現(xiàn)在紅沖應(yīng)該把錢也退回吧。
借銀行存款或其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
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2017 08/07 20:51
太感謝了,老師,但是老師我把填寫的這張紅字信息表是不是應(yīng)該附在這張憑證后面
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方老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 08/07 20:53
可以做為附件跟發(fā)票一起附在后面。
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