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老師我要是月初收到進(jìn)項大于銷項票,不想都抵扣怎么辦

84784985| 提問時間:2023 01/20 21:07
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 那么你這個進(jìn)項的發(fā)票,可以“假裝”還沒有收到,先放到旁邊不處理的
2023 01/20 21:09
84784985
2023 01/20 21:16
老師這個票,我要做成主營業(yè)務(wù)成本,那我不做的話,放到預(yù)付賬款嗎
王超老師
2023 01/20 21:16
可以的,你做到預(yù)付賬款的
84784985
2023 01/20 21:19
老師我可以正常做賬,然后不認(rèn)證行嗎
王超老師
2023 01/20 21:20
是阿,你就是要不認(rèn)證阿
84784985
2023 01/20 21:26
那我就借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行存款 這樣嗎老師
84784985
2023 01/20 21:26
待認(rèn)證進(jìn)項稅額
王超老師
2023 01/20 21:27
? 你有看到我前面的回復(fù)嗎
84784985
2023 01/20 21:28
老師你說不處理,做到預(yù)付
王超老師
2023 01/20 21:29
那么你這個進(jìn)項的發(fā)票,可以“假裝”還沒有收到,先放到旁邊不處理的
84784985
2023 01/20 21:31
好的老師,我在想還可不可以做成待認(rèn)證
王超老師
2023 01/20 21:32
這個不處理,你為什么還要考慮待認(rèn)證呢
84784985
2023 01/20 21:36
老師如果說不處理的話,如果1月份的票,3月份做賬,沖回預(yù)付的話,我票直接放在3月份里面嗎?成本放在3月嗎
王超老師
2023 01/20 21:38
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