問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,之前就注冊(cè)過(guò)商標(biāo),現(xiàn)在要給其他公司使用。我們給對(duì)方開(kāi)商標(biāo)使用費(fèi)發(fā)票。我之前是小規(guī)模按季度申報(bào),增值稅附加費(fèi),所得稅,現(xiàn)在開(kāi)商標(biāo)使用費(fèi)了,還會(huì)增加稅種嗎,我開(kāi)票是不是免稅啊

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/21 10:24
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
是的,您增加了商標(biāo)使用費(fèi),小規(guī)模納稅人也涉及到增值稅,增值稅是對(duì)某一商品,某一服務(wù)加工或者是施工在中國(guó)境內(nèi)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的稅收。如果您的公司已經(jīng)經(jīng)過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照審核,并具有增票資質(zhì),開(kāi)發(fā)票給對(duì)方的商標(biāo)使用費(fèi)是免稅的,但是您需要按照規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及納稅,否則將涉及到處罰。另外,在有關(guān)商標(biāo)使用費(fèi)的發(fā)票開(kāi)具上,您需要在發(fā)票上標(biāo)明清楚,具體開(kāi)票詳情,否則將會(huì)無(wú)法發(fā)放給對(duì)方。同時(shí),發(fā)票納稅人需要關(guān)注增值稅稅種及征收辦法的變化,確保稅收正確繳納。
2023 01/21 10:34
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