問題已解決
以前公司是小規(guī)模納稅人,2022年的總收入是4454933,2023年1月變更為一般納稅人,所以我現(xiàn)在想把資產(chǎn)負債表的賬面余額調(diào)平。 資產(chǎn)負債表的其他應收款余額是:466053. 其他應付款余額是1733505.46 未分配利潤余額是2108249.59 應該怎么做分錄才可以調(diào)平,并且沒有風險 請曲老師解答



如果其他科目沒有余額,剛對未分配利潤進行分配,轉(zhuǎn)變資產(chǎn)現(xiàn)金或銀行存款,再用銀行存款支付其他應付款來調(diào)平資產(chǎn)帳面余額。
2023 01/21 15:14

84784985 

2023 01/21 15:38
針對我這種情況,應怎么做分錄,

陳珊萍老師 

2023 01/21 19:50
現(xiàn)金支付分配的利潤:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:銀行存款

84784985 

2023 01/21 20:04
這個其他應付款是買材料費掛在法人賬上

陳珊萍老師 

2023 01/21 22:35
買材料記在法人帳上,由法人代為付款,然后公司再付給法人,這也是可以的,那買材料的時候,會計分錄
借:原材料
貸:其他應付款

陳珊萍老師 

2023 01/28 09:50
公司法人代公司購買材料款,法人先行墊付,會計分錄:借:原材料貸:其他應付款-法人這個原材料代付款的分錄是沒有問題的
