問題已解決

請問一下公司去年收到的賬沒有做,但是銀行賬他之前是對得上的,現(xiàn)在開具了發(fā)票,這樣賬應(yīng)該怎么調(diào)呢?

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/21 15:47
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
應(yīng)該先將上個(gè)賬期未調(diào)節(jié)的賬款進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)未記賬的賬款記賬情況,更改未調(diào)節(jié)賬款的分類,然后根據(jù)賬戶余額情況,更改應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款的余額。然后根據(jù)本月發(fā)票,再次確定累計(jì)應(yīng)付或累計(jì)應(yīng)收的余額,同時(shí)也要調(diào)整出納賬戶的余額。最后,把調(diào)整后的余額記錄在本期的總賬,確保賬務(wù)處理的正確性。 拓展知識:調(diào)整賬款是會計(jì)核算中的重要工作,它是會計(jì)憑證的記賬依據(jù),是會計(jì)賬務(wù)的正確性的前提。它的重要性不言而喻,調(diào)整賬款時(shí)應(yīng)注意內(nèi)容要詳盡,核算要科學(xué),條理要清晰,分析要準(zhǔn)確,同時(shí)要注意遵守會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定,確保賬務(wù)處理的正確性,以確保會計(jì)賬務(wù)的真實(shí)可信。
2023 01/21 15:56
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