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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工支取備用金購買材料,材料已入庫,員工已報(bào)銷,但是發(fā)票還沒有,怎么賬務(wù)處理?麻煩寫出全過程的分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答1、首先,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,開出有效的憑證,確保發(fā)票不被遺漏。
2、購買材料的支出:借:庫存商品賬戶 貸:備用金賬戶;
3、報(bào)銷的支出:借:一般性支出賬戶 貸:備用金賬戶;
4、等開具發(fā)票時(shí),根據(jù)實(shí)際情況確定借貸支出:借:應(yīng)付賬款賬戶、材料賬戶 貸:備用金賬戶;
5、隨后,將發(fā)出的發(fā)票數(shù)量登記在材料賬戶上,然后銷賬:借:應(yīng)付賬款賬戶 貸:材料賬戶.
拓展知識(shí):在處理財(cái)務(wù)記賬時(shí),要重點(diǎn)關(guān)注發(fā)票,因?yàn)榘l(fā)票具有事實(shí)性、可操作性和可查證性,是財(cái)務(wù)處理的重要依據(jù)。在出納支付時(shí),要仔細(xì)核對(duì)發(fā)票,確保發(fā)票數(shù)量準(zhǔn)確,嚴(yán)禁擅自修改發(fā)票,更不能用錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行支付。
2023 01/21 18:03
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