問題已解決

老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,增值稅申報表附列資料1怎么填寫呢?含稅收入寫10300還是10000呢?發(fā)票總金額是10000

84785003| 提問時間:2023 01/22 22:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
在本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000的情況下,在增值稅申報表附列資料1中,含稅收入應全部填寫10000,即不計入稅額,只有不含稅收入的金額數(shù)。因為實際上,此時發(fā)票的稅額是0,支出的錢并沒有扣繳稅款,只有不含稅收入的金額才是應計入的收入額,另外,發(fā)票總金額也一樣填寫為10000,這是發(fā)票上面的實際金額。 拓展知識:在增值稅申報表中,稅額和含稅收入是有聯(lián)系的,含稅收入=不含稅收入+稅額,因此在開票以及申報時,要仔細核對發(fā)票上的信息,以確保填寫正確,減少報錯。
2023 01/22 22:27
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~