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月底結賬前要查看哪些科目是不是正確的再進行結賬呢?比如庫存現(xiàn)金、銀行存款在貸方結轉的話肯定是不對的是吧?
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速問速答您好,是的,一般要看看科目余額是不是有負數(shù),再看看損益類科目除了結轉到本年利潤的發(fā)生額,是不是有與科目余額方向相反的發(fā)生額,這也就行了。
2017 08/16 11:24
84785046
2017 08/17 16:12
那銀行存款月底是負數(shù)的怎么辦?。恳驗橐郧笆亲尨~會計做的銀行賬基本上就沒做,我接手以后就到月底結賬變成在貸方了?之前有好幾年的帳了一時半會也沒法調啊?還有就是“再看看損益類科目除了結轉到本年利潤的發(fā)生額,是不是有與科目余額方向相反的發(fā)生額”這句話什么意思呢?就是結轉損益的時候如果出現(xiàn)紅字的話是不是表示有問題?
王雁鳴老師
2017 08/17 16:15
您好,那要檢查是什么原因的,一般情況下,銀行存款不會是負數(shù)的。除了結轉損益是與發(fā)生額相反的方向之外,有其他與科目余額相反的方向的,就是借了,而記入與科目余額同方面負數(shù)(紅字的),沒有問題的。
84785046
2017 08/18 16:10
銀行出現(xiàn)負數(shù)的原因很簡單,就是以前是代賬公司做賬的,他們那時候基本上沒有做什么銀行賬我接手以后只能按照他憑證上面的余額表建賬是不是?比如說16年12月底把憑證接手過來的,當時憑證上面銀行余額只有4000,但是實際上對公賬戶上銀行存款肯定不是這個金額這就導致后面我重新登記銀行賬的時候出現(xiàn)負數(shù)這種情況,我現(xiàn)在糾結的是月底了一會在貸方結賬怎么辦?。?/div>
王雁鳴老師
2017 08/18 16:39
您好,那要一筆筆的核對前面的單子,調整過來,如果這個月底來不及,可以先做一筆,借:銀行存款,貸;待處理財產(chǎn)損溢,或者其他應付款。先把銀行存款做成正數(shù),以后慢慢核對調整。
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