問題已解決

老師,在去年年底結(jié)完賬報(bào)完稅以后,會(huì)計(jì)又反結(jié)賬加了一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在導(dǎo)致賬套里的期初數(shù)和稅務(wù)報(bào)表不一致,應(yīng)該怎么做

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/24 15:57
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,建議企業(yè)充分地審查和分析會(huì)計(jì)記錄,找出已反結(jié)賬加入的那筆業(yè)務(wù)的來源,并確定該筆業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)法律法規(guī),以及企業(yè)的會(huì)計(jì)政策。然后,可以進(jìn)行未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)核算核對(duì),確定報(bào)表余額的合理性,將已反結(jié)賬加入的那筆業(yè)務(wù)與應(yīng)扣計(jì)提的稅款相比較,以確保計(jì)提的稅款金額正確。隨后,可以制定稅務(wù)報(bào)表的處理方案,申報(bào)法定稅務(wù)報(bào)表,確保按稅收相關(guān)法律法規(guī)要求申報(bào)報(bào)表,同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況提交有關(guān)說明和申請(qǐng)材料,并對(duì)會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行修正。此外,為了防止此類問題再次發(fā)生,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)政策的監(jiān)督,定期審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,并做好財(cái)務(wù)記錄的備份,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的完整和準(zhǔn)確性。
2023 01/24 16:08
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