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老師,請問調(diào)整以前年度的增值稅-未交增值稅科目的錯記金額,分錄怎么寫?

84784973| 提問時間:2023 01/24 21:03
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
調(diào)整以前年度的增值稅-未交增值稅科目的錯記金額,應(yīng)該使用二元分錄來表示,一般是:借:“未繳稅額”科目;貸:“應(yīng)交稅費”科目,此分錄是為了在以前年度的增值稅報表中糾正先前因錯記而造成的錯誤。增值稅是指企業(yè)及其他納稅人的稅收,他們在出售商品或提供服務(wù)時,根據(jù)稅收管理機(jī)關(guān)的規(guī)定,征收的費用。每個納稅人在報稅時都會參考財務(wù)報表,以便了解他們應(yīng)交增值稅的情況,但因為錯記金額,報表中的數(shù)據(jù)不符,此時就需要通過調(diào)整來更新報表,使其數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
2023 01/24 21:13
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