問題已解決
#提問#四月份,開了一張,200的專票稅率是1%個點,今天,發(fā)現(xiàn)的時候,準備提交紅字發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)抵扣。我想問一下如果這張發(fā)票對方,申請,紅字發(fā)票后,我方開了負數(shù)發(fā)票,怎么做分錄 ?
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這種情況下,對方已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,那么可以用負數(shù)發(fā)票來進行沖紅處理,分錄大致如下:
1、收入:借票據(jù)應收額(紅字)
2、成本:借票據(jù)應付額(負數(shù))
3、應交稅金:發(fā)生額(負數(shù))
擴展知識:紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票都可以在會計上記錄,但在付稅時,紅字發(fā)票表示負收入,不需要繳納稅款;而負數(shù)發(fā)票或記錄的是負的應交稅金,需要繳納稅款。此外,在使用紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票時,稅務部門會對各種發(fā)票使用情況進行審核,以確保發(fā)票的安全性和真實性。
2023 01/25 12:17
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