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我們非盈利性醫(yī)院的小規(guī)模納稅,第二季度總收入是49萬,這49萬里面包括開票的31000,申報增值稅的時候發(fā)票的這部分金額已經(jīng)上報匯總了,申報時直接在12欄填寫49萬這個數(shù)字嗎。已經(jīng)上報匯總的這個31000是不是不用管。

84785035| 提問時間:2023 01/25 19:02
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
小規(guī)模納稅的非盈利性醫(yī)院在本季度的總收入為49萬,其中包含已經(jīng)上報匯總的31000元,在申報時,只需將總收入的49萬填寫到聲明的12欄,不必再重復(fù)填寫31000的開票信息,這部分金額已經(jīng)在稅務(wù)機關(guān)上報匯總,因此不必再次報送。另外,申報增值稅時,有一些免稅、減值稅、以及進出口退稅等情況需要單獨領(lǐng)取憑證,并在申報時一并附帶。拓展知識:增值稅是一部分營收稅,其目的是為了調(diào)節(jié)成本,改善財政收入和稅收的整體構(gòu)成,加強監(jiān)管等。
2023 01/25 19:12
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