問題已解決
老師,請問印花稅現(xiàn)在申報所屬期為5月份的可以嗎?有個5月份的合同當(dāng)時漏報了,報在這個月征期可以嗎?
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印花稅可以在同一月份申報,但必須在每月最后一日截止,故5月份的可以申報。但如果5月份的合同當(dāng)時已經(jīng)漏報,那么就不能在本月申報,而是應(yīng)按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定,在次月的最后一天前申報,否則會違反相關(guān)規(guī)定,可能會引起一定的處罰。此外,印花稅的申報程序主要有:納稅義務(wù)人之間的出納登記、計算及申報,納稅義務(wù)人與稅務(wù)機關(guān)之間的登記和繳納,以及稅款報告期內(nèi)的申報交納等。在提交申報時,必須準(zhǔn)確填寫、填報詳細(xì)資料,便于納稅機關(guān)進行審核核算。
2023 01/25 21:19
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