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老師,你好,增值稅加計(jì)抵減納稅申報(bào)表現(xiàn)需要手動(dòng)更改,需要更改哪些表格和數(shù)據(jù)

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/26 08:46
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,您提到的增值稅加計(jì)抵減納稅申報(bào)表,具體來講,需要更改以下表格和數(shù)據(jù):1、應(yīng)納增值稅匯總表,需要填寫發(fā)票類型、發(fā)票金額、發(fā)票稅額、發(fā)票稅率和價(jià)稅合計(jì);2、適用稅負(fù)表,需要填寫發(fā)票類型、發(fā)票金額、發(fā)票稅額、發(fā)票稅率和價(jià)稅合計(jì);3、增值稅抵扣表,需要填寫發(fā)票類型、發(fā)票金額、發(fā)票稅額、發(fā)票稅率和價(jià)稅合計(jì);4、應(yīng)稅服務(wù)清單,需要填寫服務(wù)類別、服務(wù)名稱、稅率、金額(含稅)和稅額。拓展知識(shí):增值稅申報(bào)程序共有四步檢查,第一步是準(zhǔn)備稅收申報(bào)材料,第二步是核算和編制申報(bào)表,第三步是提交申報(bào)表并繳納稅款,第四步是核實(shí)和確認(rèn)。
2023 01/26 08:52
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