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老師,去年12月份暫估了200萬的油費,借主營業(yè)務(wù)成本—油費200萬貸應付賬款—李某200萬,3月份13個點的專票到了,價稅合計也只有190萬,今年的怎么做分錄,多提的成本又怎么做分錄?

84784981| 提問時間:2023 01/26 16:59
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
應該使用收付差異法進行分錄。一般的分錄如下: (1) 借:主營業(yè)務(wù)成本-油費200萬 (2) 貸:應付賬款-李某190萬 (3) 借:應付賬款-李某10萬 (4) 貸:其他應付款-油費差異10萬 以上是去年應付油費多支付10萬的分錄,今年仍然可以以此類推。只不過今年的油費只有190萬,去年暫估的油費200萬多出了10萬,分錄將是: (1) 借:主營業(yè)務(wù)成本-油費190萬 (2) 貸:應付賬款-李某190萬 (3) 借:其他應付款-油費差異10萬 (4) 貸:應付賬款-李某10萬 因此,分錄時要用到的收付差異法,就是把去年暫估的200萬油費減去今年13個點的實際價稅合計190萬,剩下的10萬,可以用收付差異法分錄??傊?,在收付差異法分錄時,應用原則是把多支付的款項劃到其他應付款,把少收的款項劃到應付賬款中。
2023 01/26 17:06
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